送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-01 09:15

你好同学,如果是这样的话,相当于得把原来入账的固定资产和原来的折旧全部反冲。一开始你
借固定资产贷,银行存款,借主业务成本,贷累计折旧。那你现在的话,你得是
借银行存款,贷固定资产,然后
借累计折旧,贷,利润分配,未分配利润

李霞老师 解答

2022-06-01 09:15

那您这种情况的话,您得调整汇算清缴,把你之前计入成本的,你得调整才可以。你可以,你最好修改汇算清缴的表格。

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相关问题讨论
您好,那您红字冲回原分录,重新调整折旧,更正汇算清缴
2022-06-01 10:48:49
你好 ; 这个少开100万 是否会退款100万元给你们 ; 你们实际 算是 用124万买固定资产的吗 ; 这样才好判断科目的
2022-05-31 11:25:38
你好同学,如果是这样的话,相当于得把原来入账的固定资产和原来的折旧全部反冲。一开始你 借固定资产贷,银行存款,借主业务成本,贷累计折旧。那你现在的话,你得是 借银行存款,贷固定资产,然后 借累计折旧,贷,利润分配,未分配利润
2022-06-01 09:15:10
你好; 那你就把之前的折旧额 多做的部分红冲了。 同时把你固定资产原值入账分录红冲; 按实际 减少100万的 金额来做固定资产原值处理 ;
2022-06-01 10:23:01
填在成本支出表下面的营业外支出其他里 在纳税调整表进行调整。 折旧填写固定资产折旧明细表。
2017-05-11 23:02:58
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