您好,老师,5月开给对方公司的专票数量和单价写反了,但总金额税额没问题,我们这边5月做收入结转成本发现了这个问题,那么在5月在结转成本的时候,数量应该按照正确的去结转是吧。另外我们是要在6月红冲,并且给对方重新开具一张正确的蓝字发票。那么到时候红冲的和正确的蓝字发票,也不需要在6月进行账务处理对吗
Happy
于2022-06-01 15:20 发布 812次浏览
- 送心意
羽飞老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2022-06-01 15:21
你好,按照错误的去结转,6月冲回时候,再调整
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你好,之前是多结转了成本还是少结转了?
2022-04-04 17:21:57
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同学您好,
您是要损益结转,还是自己转
2021-09-26 11:45:30
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你好。比如你销售一个产品
你销售出去收到的钱
做了收入
但是你这个产品有成本的
这个成本影响你的利润
收入减去成本才是你的毛利润
2021-09-19 10:26:26
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您好,能否把信息说全?
2021-08-01 22:25:43
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你好,你确认了收入,就可以结转成本。
2021-07-12 12:32:49
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Happy 追问
2022-06-01 17:57
羽飞老师 解答
2022-06-01 21:30