送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-12 12:03

借;应交税费——城建税     贷;银行存款

爱莲 追问

2017-05-12 12:04

@邹老师:上月已经结转损益时, 结平了,这个月的余额为0 ,

爱莲 追问

2017-05-12 12:06

@邹老师:计提的时候,是 借:应交税费——城建税 贷:营业税金及附加---城建税 吗,还是我的方向搞反了

邹老师 解答

2017-05-12 12:12

完整分录是这样 
借;税金及附加     贷;应交税费 
借;应交税费     贷;银行存款

爱莲 追问

2017-05-12 12:42

@邹老师:那工资计提也是借 损益类,贷 负债吗,或者所有计提的规律是怎样的

邹老师 解答

2017-05-12 13:19

借;管理费用等科目  贷;应付职工薪酬 
需要看是计提什么,关键还是要熟悉相关账务处理

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相关问题讨论
借;应交税费——城建税 贷;银行存款
2017-05-12 12:03:16
您好,先计提然后再结转损益
2021-04-02 15:54:43
你好,需要结转,有的是冲回去,预提类科目一般不让有余额
2019-03-20 10:02:03
您好,您可以次月再用负数冲了
2020-05-07 20:48:16
用以前年度损益调整 不影响今年的
2019-03-22 11:51:28
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