送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-02 14:00

同学你好
这样看没问题

实操学堂 追问

2022-06-02 14:02

那个其他应付款我增了一个残疾金但最开始忘增加供应商了,就做成其他,就是残疾金就里不太确定
最后一个人是挂靠在公司的,所以单位和个人都是他没有分开,其他3个人有分了单位和个人这几个一直是广州那边交的,前年成立长沙公司过来的,一直是那边代缴的
这个月刚换了这家公司,增加了残疾金
前面3个人公积金一直在广州交的,转过来也不划算

朴老师 解答

2022-06-02 14:06

同学你好
这个没事
只要交了就可以

实操学堂 追问

2022-06-02 14:25

这个代缴的之前的会计一直是这样做的,我就没去变动他,这个月新找的公司多了个残疾金,照他这样做有没关系,我之前没做过代缴的

朴老师 解答

2022-06-02 14:33

同学你好
这个这样做就可以

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 这样看没问题
2022-06-02 14:00:50
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,残保金可以一次性计入管理费用,不需要摊销
2017-09-13 09:11:37
你好 是的 新公司前三年低于30人的企业是可以免残保金的 是的 不需要缴纳
2019-06-17 13:08:44
您好同学,计提工资的时候不需要写其他应收或者其他应付。直接借成本费用,贷应付职工薪酬 等到发放工资的时候,再挂往来 其他应付和其他应收都可以。然后缴纳社保的时候再冲减往来。
2021-06-29 11:29:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...