老师,这个凭证是这样做对吗 这个残疾金是那边收的,是用这个科目吧
实操学堂
于2022-06-02 13:59 发布 352次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-02 14:00
同学你好
这样看没问题
相关问题讨论
同学你好
这样看没问题
2022-06-02 14:00:50
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,残保金可以一次性计入管理费用,不需要摊销
2017-09-13 09:11:37
你好 是的 新公司前三年低于30人的企业是可以免残保金的 是的 不需要缴纳
2019-06-17 13:08:44
您好同学,计提工资的时候不需要写其他应收或者其他应付。直接借成本费用,贷应付职工薪酬 等到发放工资的时候,再挂往来 其他应付和其他应收都可以。然后缴纳社保的时候再冲减往来。
2021-06-29 11:29:43
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
实操学堂 追问
2022-06-02 14:02
朴老师 解答
2022-06-02 14:06
实操学堂 追问
2022-06-02 14:25
朴老师 解答
2022-06-02 14:33