业务13:借:库存商品 111500 应交税费-应交增值税-进项税 18955 贷:预付账款——杭州雷诺科技有限公司 40000 预付账款——杭州雷诺科技有限公司 90455像这样行不行?
悠云
于2017-05-14 13:56 发布 825次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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可以的,可以这么做的。
2023-04-04 08:45:53
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您好
借:库存商品 (负数)
贷:应付账款(负数)
应交税费—应交增值税—进项税额转出(正数)
2019-09-28 18:27:49
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你好,这样做调整分录
借;应交税费-应交增值税(进项税额)0.01
贷;库存商品0.01
2020-04-01 19:14:09
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你好,不对,你这种情况适合暂估与实际刚好一致的情况。实际工作中,暂估的分录你是对的,但收到发票的分录要调整。
2020-06-07 22:25:16
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你好,已预付账款购买商品的,应当预付到底的
先预付的款项,取得购进商品的发票,账务处理是
借:库存商品300000
应交税费~应交增值税~进项税额39000
贷;预付账款 339000
支付尾款189000,借;预付账款189000,贷;银行存款 189000
2020-06-21 17:21:47
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