送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-08 09:27

你好,到年底的时候,你调整一笔
借应交税费应交增值税销项税额,
贷应交税费应交增值税进项税额
差额计入应交税费,应交增值税转出未交增值税里面。

李霞老师 解答

2022-06-08 09:28

然后你再把转出未交增值税和未交增值税,他俩这两个科目去冲点一下。

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