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丽丽
于2017-05-16 09:07 发布 1159次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-05-16 09:23
那就就是谢我的业务招待费就不能扣除了吗
丽丽 追问
2017-05-16 09:34
那不是说158110.48都要交税吗
2017-05-16 09:36
餐费是不是入业务招待费
邹老师 解答
2017-05-16 09:08
企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 是双重标准
2017-05-16 09:14
@邹老师:我公司业务招待费是158110.48,但我公司没有营业收入,只有公司把车卖了的收入放在营业外收入625719.4
2017-05-16 09:15
你好,这样业务招待费就不得做任何扣除了
2017-05-16 09:17
营业外收入否是收入吗
2017-05-16 09:18
@邹老师:没有收入不能扣除吗
2017-05-16 09:19
你好,营业外收入不是收入 是的
2017-05-16 09:26
是的
2017-05-16 09:42
你好,需要做纳税调整增加,不一定纳税 如果是用来招待的,是计入业务招待费
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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