送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-06-09 11:36

你好,
借:应交税费—增值税加计抵减   
贷:其他收益

借应交税费—未交增值税
贷 应交税费—增值税加计抵减

星河老师 解答

2022-06-09 11:37

同学
这个货物是什么?
可以按照货物的价值来分摊。

文艺的龙猫 追问

2022-06-09 11:39

收到进项票时正常做分录,后面再做这两个分录吗

星河老师 解答

2022-06-09 11:42

你好,
是的,收到进项票,做这两个分录 对的, 下面那个分录是回答其他同学的。
借:应交税费—增值税加计抵减   
贷:其他收益

借应交税费—未交增值税
贷 应交税费—增值税加计抵减

文艺的龙猫 追问

2022-06-09 12:02

没有明白,加计抵减分录是月末统一做还是收到一张进项票做一次

星河老师 解答

2022-06-09 13:13

同学
这个月末统计一次进项税额 ,做一次分录即可。

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