老师您好,比如外销1万,内销有5000,进项税有2000,假如要分摊内销跟外销如何计算,外销的进项税放在转出来里,放在哪个科目呢。
Lili
于2022-06-10 16:39 发布 1004次浏览
- 送心意
bullet 老师
职称: 初级会计师,中级会计师,税务师,审计师,CMA
2022-06-10 18:01
同学你好,这个一步一步的算吧,都是13%税率,
1、外销10000,先算销项税=10000*13%=1300元,
2、内销5000,先算销项税=5000*13%=650元,
3、进项税额2000元,
4、先是用内销的销项税去对比减下进项税,650-2000=-1350元,
内销的销项税是小于进项税额,-1350元,再去看下外销的销项税额1300,
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不好意思 ,不小心点了你的问题,我不是罗老师,请问一下你们是外贸出口企业还是生产型出口企业?
如果是外贸出口企业,出口货物对应的进项发票是要进行退税勾选,然后申报退税的;如果你抵扣进项购买的货物不是出口,而是用于内销的,是可以抵扣勾选的,可以直接将内销合和销项发票提供给税务局即可,
如果是生产型出口企业,进项发票是都需要进行抵扣勾选的,不分出口还是内销,也不用证明,希望可以帮助你,谢谢
2024-03-27 11:21:20
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同学你好,这个一步一步的算吧,都是13%税率,
1、外销10000,先算销项税=10000*13%=1300元,
2、内销5000,先算销项税=5000*13%=650元,
3、进项税额2000元,
4、先是用内销的销项税去对比减下进项税,650-2000=-1350元,
内销的销项税是小于进项税额,-1350元,再去看下外销的销项税额1300,
2022-06-10 18:01:29
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您好,你全部出口还有进项?
2022-11-03 11:56:20
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你好,你是商贸退税的吗?
2022-06-13 13:48:42
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可以的,转内销的可以抵扣。
2021-11-30 14:09:28
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