1.审计调整调增了收入和销项税,这个销项税需要申报缴纳吗?2.退货,实际货还没发,当时销售做的分录是借银行,贷主营业务收入贷销项税,现在退款,分录做借主营业务收入借销项税,贷银行,这样分录对不对?如果对,那这个销项是不是在申报的时候要抵减?
周薇
于2017-05-17 20:52 发布 2496次浏览
- 送心意
淑女老师
职称: 中级会计师
2017-05-17 21:16
老师,退货那个,我们就没有开过发票,当初销售的时候就没开过票
相关问题讨论

你的问题是什么呢?要解析吗
2018-11-21 15:32:53

你好 是其他业务收入的话 做 :借应收账款贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税。 就得看你是什么款项
2021-01-20 13:24:36

调增的销项税需要申报。分录可以用红字冲销,开具红字发票,申报时抵减
2017-05-17 21:01:48

你好!当月最终收入为“实际销售金额”。供参考!
2019-11-16 17:30:47

计提税金的时候需要贷记销项税
2019-08-03 15:45:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
周薇 追问
2017-05-17 22:49
淑女老师 解答
2017-05-17 21:01
淑女老师 解答
2017-05-19 10:59