老师你好!企业开票 113万 进项含税 价格是96万 请问他的当月税负率是百分之多少? 再假设 他能退税收到11个点, 他的进项成本平均是7个点, 那么的话他中间能赚多少钱?
彪壮的洋葱
于2022-06-17 11:51 发布 588次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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这个和一般的企业是一样的!
2019-09-25 16:45:58
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您好!税法上是没有,你问问当地税局看当地有没有什么政策
2017-09-26 09:33:00
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您好!这个光给含税价,不给税率没办法确认。
赚4个点
2022-06-17 11:58:04
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根据您提供的信息,我们可以进行简单的计算。
首先,内销收入10万,税额1.3万,可以计算出内销的税率为:
1.3万 / 10万 = 13%
接下来,出口收入5万,免税,退税率13%,可以计算出退税金额为:
5万 * 13% = 6500元
进项税额为6千,那么实际应交的税金为:
1.3万 - 6千 = 7000元
因此,增值税税负率为:
7000元 / (10万 %2B 5万) = 5%
所以,根据您提供的信息,退税金额为6500元,增值税税负率为5%。请注意,这些计算是基于您提供的信息,实际计算可能因政策差异略有不同。
2023-09-28 12:03:07
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1、免抵退税出口企业增值税税负率=(当期免抵税额%2B当期应纳税额)÷(当期应税销售额%2B当期免抵退税销售额)×100%
2、免抵退税出口企业增值税税负率={[年度销项税额%2B年度免抵退销售额×征收率-(年度进项税额%2B年初留抵税额-年末留抵税额)]÷[年度应税货物及劳务销售额(不包括免税货物及劳务销售额)%2B免抵退销售额]}×100%
注意:以上公式中的进项税额均为:进项税额-进项税额转出%2B出口货物进项转出,起初期末留抵均为增值税纳税申报表上的留抵数-下期(下年度)申报表当月免抵退货物应退税额。
3、生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项%2B免抵退销售额*征收率-进项税额)÷(免抵退销售额%2B内销销售额)×100%
2021-09-28 10:36:23
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