老师好,我认证的5月进项票里,有几张小额的高速费用和酒店住宿的专票,因为员工没及时拿票报,所以我手里没有票,但又认证了,我5月应该如何做这几张进项的账呢?同一个人的报销,6月票能到手。
陈洋
于2022-06-17 13:53 发布 536次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-17 13:54
你好 ; 你做账即可 ; 借进项税贷其他应付款
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你好!按规定应该是经纪业务实际发生时记账,一般情况下是收到发票就入账。
2015-11-23 09:04:51

建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42

你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31

你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06

是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
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陈洋 追问
2022-06-17 14:02
meizi老师 解答
2022-06-17 14:04