送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-12 19:29

本公司采用收付转凭证记账,销售人员张三预借差旅费1000元时,我做了付款凭证:借:其他应收款-张三 1000 贷:库存现金1000 ;张三回来报销差旅费800元,余额200元退回现金时不知道怎么采用什么凭证作分录,怎么做?关键是公司是用收付转的,不是通用凭证,所以不知道怎么弄?

文老师 解答

2015-01-12 20:01

你可以先做收款凭证,收现金还款1000,在做付款凭证,报销差旅费800

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本公司采用收付转凭证记账,销售人员张三预借差旅费1000元时,我做了付款凭证:借:其他应收款-张三 1000 贷:库存现金1000 ;张三回来报销差旅费800元,余额200元退回现金时不知道怎么采用什么凭证作分录,怎么做?关键是公司是用收付转的,不是通用凭证,所以不知道怎么弄?
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