送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-23 15:41

你好,都需要装订计入作为附件

婉影紫裳 追问

2017-05-23 15:53

@邹老师:我才仔细查看了一下,开的销项负数发票购买方的都还在我手里,这个不用给对方吗?还是一起都装在凭证里

邹老师 解答

2017-05-23 15:53

你好,不需要,一起作为负数发票分录的附件

婉影紫裳 追问

2017-05-23 15:55

负数发票还要做分录吗,我没做,怎么做,这是去年12月的业务,凭证一直没装订,如果现在要改正,我该怎么改@邹老师:

邹老师 解答

2017-05-23 15:55

你好,需要做的 
借;主营业务收入    应交税费-应交增值税(销项税额)  贷;应收账款等科目

婉影紫裳 追问

2017-05-23 16:02

当时做账的时候我就知道凭证税率有误,虽当时销项负数发票还没有开回来,我就已经按照3%的税率做的分录,这个做法正确么,可以不修改得行吗?

邹老师 解答

2017-05-23 16:03

你好,当时做账还是需要按票面税率的

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相关问题讨论
你好,都需要装订计入作为附件
2017-05-23 15:41:48
你好 12月份借银行存款 贷主营业务收入, 应交税费应交增值税,一月份 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税 贷应收账款。
2022-04-01 13:49:05
红字发票按照负数做账就行
2021-08-19 12:22:01
你好 是的 按月抄税报税清卡;季度申报的 按月抄税清卡; 可以直接系统开负数发票的
2020-02-25 09:12:06
你们是五月退了租赁费吗?
2019-06-01 11:22:20
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