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ellenwzz
于2022-06-24 14:13 发布 766次浏览
大海老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-06-24 14:15
你好,刚接过来的账,你需要根据5月的期末余额,一个个科目去核对,是否账实相符。
ellenwzz 追问
2022-06-24 14:21
一个一个数核对啊?
2022-06-24 14:22
应收帐款!我需要查发票,需要查银行嘛
大海老师 解答
2022-06-24 14:25
1、是的,根据每个科目的余额去核对,比如库存现金,看实际的现金是否与账上一致。比如银行存款,看银行对账单里的数据是否与账上一致。2、应收账款,需要与对方客户核对,看是否与对方客户的往来款金额一致。
2022-06-24 14:34
应收账款应该有二级科目啊
2022-06-24 14:38
是的,应收账款一般有二级科目或辅助核算,你需要进入应收账款明细账,找到二级科目或辅助核算,然后才能与客户一一去核对。
2022-06-24 14:57
一般 与前会计交接,应该交接科目余额表嘛》?至少账上的 ,二级科目或者三级科目
2022-06-24 15:00
一般与前任会计交接,应该交接科目余额表,另外,要交接得很细致,需要交接到二级科目或三级科目。
2022-06-24 15:02
我看我这前任都没给我 科目余额表
2022-06-24 15:03
你最开始发的就是科目余额表,同学。其他的明细科目核对,需要跟前任会计沟通好。
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大海老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2022-06-24 14:57
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2022-06-24 15:00
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