送心意

大海老师

职称中级会计师,税务师

2022-06-24 14:15

你好,刚接过来的账,你需要根据5月的期末余额,一个个科目去核对,是否账实相符。

ellenwzz 追问

2022-06-24 14:21

一个一个数核对啊?

ellenwzz 追问

2022-06-24 14:22

应收帐款!我需要查发票,需要查银行嘛

大海老师 解答

2022-06-24 14:25

1、是的,根据每个科目的余额去核对,比如库存现金,看实际的现金是否与账上一致。比如银行存款,看银行对账单里的数据是否与账上一致。
2、应收账款,需要与对方客户核对,看是否与对方客户的往来款金额一致。

ellenwzz 追问

2022-06-24 14:34

应收账款应该有二级科目啊

大海老师 解答

2022-06-24 14:38

是的,应收账款一般有二级科目或辅助核算,你需要进入应收账款明细账,找到二级科目或辅助核算,然后才能与客户一一去核对。

ellenwzz 追问

2022-06-24 14:57

一般 与前会计交接,应该交接科目余额表嘛》?
至少账上的 ,二级科目或者三级科目

大海老师 解答

2022-06-24 15:00

一般与前任会计交接,应该交接科目余额表,另外,要交接得很细致,需要交接到二级科目或三级科目。

ellenwzz 追问

2022-06-24 15:02

我看我这前任都没给我 科目余额表

大海老师 解答

2022-06-24 15:03

你最开始发的就是科目余额表,同学。其他的明细科目核对,需要跟前任会计沟通好。

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