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ZK
于2022-06-28 11:22 发布 523次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-28 11:25
你好; 你们是之前发了工资给员工吗?
ZK 追问
2022-06-28 11:28
老师,每个月都发,只是休产假期间就发的基本工资,但是社保什么的都交的,然后产假是6个月,但是文件规定津贴才扣三个月是吗?不知道这个津贴是怎么扣的
meizi老师 解答
2022-06-28 11:29
你好; 那你就按照收到的津贴做账即可 ; 把你工资和支付分录红冲了。差额 给员工即可
2022-06-28 11:35
老师,可以写下具体的流程和分录不,怕出错了
2022-06-28 11:39
你好 ; 没有具体的流程哈 ; 我大概给你写分录 :借银行存款贷其他应付款 ; 冲之前计提的工资和支付分录 :借管理费用-工资负数贷应付职工薪酬- 工资负数 ; 借 其他应付款 贷应付职工薪酬 银行存款
2022-06-28 11:51
老师,打个比方,收到2万元,付给员工1万元,分录,借:银行存款 2万,贷:其他应付款 2万;冲计提和支付,借:管理费用-工资 -1万,贷:应付职工薪酬-工资 -1万,借:其他应付款 2万,贷:应付职工薪酬 1万,银行存款 1万,这样吗?
2022-06-28 11:52
你好; 是的。 就是这样的意思; 对的哈;
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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ZK 追问
2022-06-28 11:28
meizi老师 解答
2022-06-28 11:29
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ZK 追问
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meizi老师 解答
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