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琉璃月
于2017-05-25 10:59 发布 1070次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-25 11:01
借管理费用3305 贷应付职工薪酬3305 发放时借应付职工薪酬3305 贷其他应收款305 贷现金3000
琉璃月 追问
2017-05-25 11:15
@方老师:QQ群里老师提交的问题没说清楚,拿到手工资3000,公司承担全额社保(社保个人部分实际305.24,公司部分851.05),基本工资实际应该是3305.24,不是整数,所有按3305来吗?做账应该代扣的社保也按305来入账,差异的0.24怎么办?
方老师 解答
2017-05-25 12:58
差额部分可以通过营业外支出核算,也可以把工资里面加入这个0.24.
2017-05-25 13:16
@方老师:我想基本工资按3305.24实际的来做,省的麻烦,不是整数,税务局查账不得说什么吧?
2017-05-25 13:18
这个不好说,如果没有扣除的话工资一般是整数来的,除非有加班工资的情况下才有小数。 只要你能解释通就没事。
2017-05-25 13:28
@方老师:谢谢方老师,这种情况应该很好理解的吧,好像有些公司也是这样的
2017-05-25 13:32
是的。
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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琉璃月 追问
2017-05-25 11:15
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2017-05-25 12:58
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2017-05-25 13:16
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方老师 解答
2017-05-25 13:32