老师您好,如果我收预收款时已计提销项税,借:银行存款,货:预收账款 应交税费-销项税。那么,我在结算开出发票时又怎么记账?如果我记:借:预收账款,贷:工程结算 应交税费-销项税。那么这个销项税和前面的计提不是重复了吗
小鱼儿
于2022-07-01 11:51 发布 388次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
你好,学员,这个没问题的
2022-10-29 13:07:50
你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
你好!
你理解的对。
按规定,小规模纳税人,应交税费-
应交增值税不用再写明细科目“销项税额”
2018-09-15 20:04:47
银行存款是收就入与预收款的差额,客户银行支付了,你们收到确认银行存款
2019-04-03 17:15:49
同学您好,第一个,但是是需要预交税款的
2021-10-20 21:00:26
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