老师请教你下,关于这种委托项目开发服务费结算账务处理如何做?按照合同是只支付10%预付款,这10%预付款发票已经收到,但是领导只同意先支付20万,税率3%,麻烦你帮我看下从会计角度做账我应该通过那个科目做账?
^ω^
于2022-07-03 09:23 发布 835次浏览
- 送心意
兆老师
职称: 中级会计师,税务师,注册会计师
2022-07-03 09:37
您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
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您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
2022-07-03 09:37:37

你好,同学把发票发来老师看下。
2022-07-03 11:57:34

你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。
也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
2020-01-17 15:14:00

是购销货物吗,如果货物已经收到,完成交易,就应该按全部的入;
如果只完成20%的交易,就按20%的入
2019-10-21 17:59:11

同学你好
工资的话用应付职工薪酬
2022-11-17 16:37:16
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2022-07-03 22:39
兆老师 解答
2022-07-04 08:40