老师我之前做的这个凭证,昨天领导说做的不对,这10%预付款发票已经收到,但是领导只同意先支付20万,税率3%,老师麻烦你帮我看下我应该通过那个科目做账?[图片][图片]
5fsshz
于2022-07-03 11:55 发布 521次浏览
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- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2022-07-03 11:57
你好,同学把发票发来老师看下。
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你好,同学把发票发来老师看下。
2022-07-03 11:57:34
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您好,如果公司有研发费用,就计入研发支出,如果公司没有研发费用,就计入管理费用。1、(按实际发票金额,借:研发支出/管理费用,贷:预付账款)2、(按实际支付金额,借:预付账款,贷:银行存款)
2022-07-03 09:37:37
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你好,这个我之前应该已经接了的,在那边回复你哈,
2024-01-18 18:03:34
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同学,你好,是作废了。
2022-03-29 22:45:15
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你好同学,是问图片中加计比例不一致的问题?
2022-07-05 13:55:06
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