公司销售一种产品,当月开票出去1300kg的货物,然后我收到的发票才1546kg,上月库存商品是0,这样我是不是要暂估价入库,然后同样结转成本,如果我暂估入库价格高了,结转成本的时候也同样结转高了,隔月怎么处理账务
咔吇兔
于2017-05-27 09:22 发布 928次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,不是这样的。 是按销售的数量乘以库存商品的单价来结转的。
2017-05-03 22:33:56
你好,入库数暂估数和结转不一定一样,因为结转成本是根据出库数量来的
2020-07-04 11:04:19
您好
这样账务处理正确的
2020-04-21 12:27:18
你好,如果没有库存商品没有期初数,结转的金额是必须大于等于销售库存商品的金额 的
2018-06-05 13:18:48
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
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