A公司物业公司(一般纳税人),增值税税率6%;B公司是劳务派遣公司(小规模纳税人),征收税率3%。A公司当月支付给B公司30万元,30万元含29万工人工资、福利、绩效和1万元手续费。现A公司要求B公司开具30万元的增值税专用发票,B公司只能去税务局代开。1、B公司去税务局代开30万元的增值税专用发票时可以走差额征税么?2、如果A公司收到B公司开具的增值税专用发票,B公司是按照差额征税交税,A公司抵扣进项税应该是按百分之几的税率计算?3、如果A公司计算进项税,是30万×税率么?
粗犷的豆芽
于2017-05-29 11:25 发布 2540次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-29 11:54
请问老师,B公司开30万的全额专票,税率是多少?那B公司作为劳务派遣公司,走差额征税,工资部分普票,手续费专票。怎么抵扣进项税额么?如果我工资和手续费开到一张专票上,内容写清,税的部分只交手续费走差额还是不想么?
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您好,小规模纳税人就是根据该票做销项处理。
2017-02-20 22:01:37
你好,可以认证抵扣的,按取得发票的票面税额抵扣
2019-04-19 11:40:19
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。
一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,是的。小规模纳税人让税务局代开的增值税专用发票给了一搬纳税人,一般纳税人只可抵扣百分之3的进项
2016-12-07 23:36:22
一般纳税人取得专票可以抵扣 ,除了不可以抵扣的情形
2019-09-16 16:23:18
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