老师,对方开给我们的进项发票,我们已经认证,对方又夸月冲红了,我们的账务是把上月的凭证冲红,重新再做分录对吧,还需要注意什么?认证这块怎么处理,对方账务也是冲红之前账务,重新做账吧
玺烊烊
于2022-07-07 08:43 发布 861次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,需要对应的,否则税局问起都不好解释的
2017-08-25 10:54:13
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建议是一致,如果对方开得不一致,你让对方给你开明细,他写不详细。
2020-03-30 14:49:42
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您好
请问是发生了业务暂时,没有取得进项发票么
2019-09-11 14:43:14
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你好,可以看看这个
2017-05-25 10:07:31
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你好
哪能作废呢,留抵呀
2019-10-23 14:08:06
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