如果销售的发票已经开出,但相对应的成本发票还未收回,那应该怎么结转成本呢?
jossonli
于2017-06-02 10:55 发布 713次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-02 10:59
"商品入库时,如果发/票还没到,可以按价值暂估入账:
借:库存商品-暂估
贷:银行存款等;
销售后结转成本时,
借:主营业务成本
贷:库存商品-暂估。
等发票回来再对冲,如果有差额,再调整成本。"
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