APP下载
Lili
于2022-07-14 13:34 发布 1275次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-07-14 13:35
你好,根据你的描述,收到的时候借:银行存款,贷:其他应付款支付的时候借:其他应付款,贷:银行存款
Lili 追问
2022-07-14 13:37
老师我们是根据报关来提前计提了这份运费,实际跟预计有差异,报关单汇率跟实际开运输发票也有汇兑差。
邹老师 解答
2022-07-14 13:39
(是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-07-14 14:42
老师我们这个海运费是美元的啊,不是正确 人民币的,人民币是没有问题的。美元就不对了吧。
2022-07-14 14:44
你好,不管是人民币还是美元,代收代付都是这样处理啊只是分录的金额,需要把美元折算成人民币而已
2022-07-14 14:50
老师我们比如报关单比如美元是1000,实际支付是900,那这个差额怎么调,还有啊报关的汇率跟实际开发票的汇率也不可能一致的,这应该怎么调,您这也没有具体说呢?直接按您这样做的分录可以吗?其他都不用调了吗?报关单我们在发生时就计入了,运费是后支付的。
2022-07-14 14:52
你好,初始提问是海运费,你提供的信息(报关单比如美元是1000,实际支付是900)没有海运费啊
2022-07-14 15:08
那老师意思是让我再提问别的老师吗?可能没明白我再补充一下也不可以吗?
2022-07-14 15:14
你好,现在还是 海运费的代收代付吗 如果是,可以继续问
2022-07-14 15:16
对还是这个问题,就是上面我发的情况应该如何写分录?
2022-07-14 15:19
请仔细看我们的对话内容
微信里点“发现”,扫一下
二维码便可将本文分享至朋友圈。
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
★ 4.99 解题: 623174 个
应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)
Lili 追问
2022-07-14 13:37
邹老师 解答
2022-07-14 13:39
Lili 追问
2022-07-14 14:42
邹老师 解答
2022-07-14 14:44
Lili 追问
2022-07-14 14:50
邹老师 解答
2022-07-14 14:52
Lili 追问
2022-07-14 15:08
邹老师 解答
2022-07-14 15:14
Lili 追问
2022-07-14 15:16
邹老师 解答
2022-07-14 15:19