送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-07-14 13:35

你好,根据你的描述,收到的时候
借:银行存款,贷:其他应付款
支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款 

Lili 追问

2022-07-14 13:37

老师我们是根据报关来提前计提了这份运费,实际跟预计有差异,报关单汇率跟实际开运输发票也有汇兑差。

邹老师 解答

2022-07-14 13:39

(是针对这个回复有什么疑问吗)

Lili 追问

2022-07-14 14:42

老师我们这个海运费是美元的啊,不是正确 人民币的,人民币是没有问题的。美元就不对了吧。

邹老师 解答

2022-07-14 14:44

你好,不管是人民币还是美元,代收代付都是这样处理啊
只是分录的金额,需要把美元折算成人民币而已 

Lili 追问

2022-07-14 14:50

老师我们比如报关单比如美元是1000,实际支付是900,那这个差额怎么调,还有啊报关的汇率跟实际开发票的汇率也不可能一致的,这应该怎么调,您这也没有具体说呢?直接按您这样做的分录可以吗?其他都不用调了吗?报关单我们在发生时就计入了,运费是后支付的。

邹老师 解答

2022-07-14 14:52

你好,初始提问是海运费,你提供的信息(报关单比如美元是1000,实际支付是900)没有海运费啊

Lili 追问

2022-07-14 15:08

那老师意思是让我再提问别的老师吗?可能没明白我再补充一下也不可以吗?

邹老师 解答

2022-07-14 15:14

你好,现在还是 海运费的代收代付吗 
如果是,可以继续问

Lili 追问

2022-07-14 15:16

对还是这个问题,就是上面我发的情况应该如何写分录?

邹老师 解答

2022-07-14 15:19

请仔细看我们的对话内容

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相关问题讨论
您好,可以的执行协议约定。
2022-08-15 16:45:16
收到国外客户款项时: 借:银行存款 150,000 贷:预收账款 150,000 确认销售收入时(假设不考虑其他税费和折扣): 借:预收账款 140,000 贷:主营业务收入 140,000 支付国内外运费时(假设货代发票已收到并付款): 借:销售费用 10,000 贷:银行存款 10,000
2024-05-23 14:03:16
老师,意思这样我的录法是没错的咯,收到发票的时候,结算成本也是图片这样吗,应付按当月中间价实际汇率结算?
2023-04-13 12:26:24
同学你好 可以开的 你们是海运的的范围i吗
2022-05-07 15:38:06
计入营业外就可以了
2022-02-24 14:43:39
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