送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-07-14 13:35

你好,根据你的描述,收到的时候
借:银行存款,贷:其他应付款
支付的时候
借:其他应付款,贷:银行存款 

Lili 追问

2022-07-14 13:37

老师我们是根据报关来提前计提了这份运费,实际跟预计有差异,报关单汇率跟实际开运输发票也有汇兑差。

邹老师 解答

2022-07-14 13:39

(是针对这个回复有什么疑问吗)

Lili 追问

2022-07-14 14:42

老师我们这个海运费是美元的啊,不是正确 人民币的,人民币是没有问题的。美元就不对了吧。

邹老师 解答

2022-07-14 14:44

你好,不管是人民币还是美元,代收代付都是这样处理啊
只是分录的金额,需要把美元折算成人民币而已 

Lili 追问

2022-07-14 14:50

老师我们比如报关单比如美元是1000,实际支付是900,那这个差额怎么调,还有啊报关的汇率跟实际开发票的汇率也不可能一致的,这应该怎么调,您这也没有具体说呢?直接按您这样做的分录可以吗?其他都不用调了吗?报关单我们在发生时就计入了,运费是后支付的。

邹老师 解答

2022-07-14 14:52

你好,初始提问是海运费,你提供的信息(报关单比如美元是1000,实际支付是900)没有海运费啊

Lili 追问

2022-07-14 15:08

那老师意思是让我再提问别的老师吗?可能没明白我再补充一下也不可以吗?

邹老师 解答

2022-07-14 15:14

你好,现在还是 海运费的代收代付吗 
如果是,可以继续问

Lili 追问

2022-07-14 15:16

对还是这个问题,就是上面我发的情况应该如何写分录?

邹老师 解答

2022-07-14 15:19

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