老师,现在是账本上是进项税留底是790707.99 而申报表是790796.57 账上少88.58 我看到财务公司有个科目叫增值税检查调整。有37481.19 当时我问财务公司了,他说他接的时候也不知道这个数哪里的,我可以这样。借进项税额88.58贷方,增值税检查调整88.58 这样进项税额和申报表一致了,这可以吗。
Q
于2022-07-20 12:16 发布 460次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-07-20 12:16
你好; 少了 金额; 那你这个到底是怎么发生的 你知道原因不; 因为外账讲依据的; 你总得 有依据证明才行的; 不然 直接调增 怕有风险的
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你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
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你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15
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您好,增值税额=销项税额-进项税额
2021-12-30 14:48:06
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你好,这个就是9%的哦
2020-04-26 09:08:26
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您好,是的,没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存
2020-04-09 16:10:45
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