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高升
于2017-06-06 09:47 发布 958次浏览
职称:
2017-06-06 10:05
日期还按以前年度的发生日期,凭证做完结转以后,把最后的余额通过未分配利润的期初余额反映。
高升 追问
2017-06-06 10:13
@方老师:您的意思是我另外做一份以前年度的原始单据,找到期初余额后在本期新建账套的期初余额填上?
解答
2017-06-06 10:14
是的。
2017-06-06 10:18
@方老师:这样做解决了领导的问题?但是对于企业存在的税务风险就解决了吗?风险怎么降低到最小呢?如果我将以前年度的无票收入做在今年又该怎么做呢?(用今年的5月份银行余额减去以前年度发生的无票收入金额=负数)
2017-06-06 10:20
做的今年是错误的,等年度汇算清缴时你要把这些以前年度的费用都要做调增处理。
2017-06-06 10:27
按领导要求,账务全部处理在本月
2017-06-06 10:32
@方老师:也就是说,我可以不另外做账找期初,本期建账期初设为0,把以前年度的票做在今年也可以,但是在明年汇算清缴的时候关于以前年度发生的费用都调整,但是以前年度的收入没报税的做在这个月该报税报税,超90000万了本季度全额纳税就可以了是吗?还是只结转找到本年利润后录期初余额,其他科目不舍期初余额,费用到时候调整?
2017-06-06 10:34
您好,可以的。全部单据在本月编制凭证处理即可。
全部视同本月的业务做账处理,将前期账处理平衡
是的,做在今年也可以,汇算时调增。 是的。 对的。
2017-06-06 10:35
@会计学堂--李爱文老师按照领导的要求做了,全处理在本月,税务认可吗?
2017-06-06 10:39
你还有那里不明白的,可以再咨询。
您好,您的问题是什么啊?
2017-06-06 10:44
以前年度购买的税控设备和税控盘技术维护费,可以视同本期初次购买额税控设备报税吗?
2017-06-06 10:45
不可以。
2017-06-06 10:50
你说的这个事项是要求当年进行抵扣的。这个事项你只能试试看了,不能抵扣就只有入费用了
2017-06-06 10:58
@会计学堂--李爱文老师:谢谢老师
2017-06-06 10:59
共同学习共同进步,有不懂的再咨询
2017-06-06 11:06
你好,没看到你后面的问题,追问时请@某老师,谢谢。
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