购方发票还没开具普票,可以给销方开具普票吗?销方 问
您好,可以的,这个可以的 答
企业超过一个月了没跟员工签合同了!为了规避责任 问
同学,你好 要补签的 答
老师,麻烦问下公司之前的账老板说资产负债表调平, 问
同学你好 不可以这样做的 不能随意调整的 答
小规模纳税人第二季度做了未开票收入29万,不是不 问
这种情况申报时不能只报第四季度开票的 60 万。申报销售额应是 60 - 29 %2B 29 = 60 万,同时在申报表未开票收入负数栏填 - 29 万冲减之前的未开票收入。若比对不通过,联系税务机关说明情况。平时要记录好未开票收入相关内容。 答
老师,你好。请问国家税局电子税局里面的“税费种 问
需要的,按次申报印花税 答
社团之前都没有通过应付工资过渡,今年怎么改过来,工资是上个月下半月+这个月上半月。1月份发工资直接借:应付工资,贷:银行存款。到年底的话,工资如果全结清,应付工资借方是不是有半个月工资。
答: 同学你好 对的 是有半个月的工资
老师,请问我九月发放8月工资的时候有个人的工资忘发了,但是我贷银行存款了
答: 那你就要调整这个没有发放的工资
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师 像这种发放工资的 比如我们8月份发放的是7月份工资 那我们也是做7月份的账 那我们先做了计提的分录 等到9月做八月的账的时候 银行付了7月的工资 进行一个发放 ,但是没有像实训上的单据 实际操作中只有一个单据就是发放工资 的金额 那账务也是要像实训的上的一样做吗还是可以借方直接应付工资 贷方 银行存款 摘要发放7月工资
答: 你好同学,实务中更多的是按照你们的方法做。先计提,实际发放的时候再做发放工资的分录。