做年度汇算清缴时,扣缴的社保的金额需要填写吗? 问
那个只在105090表汇算公司承担部分 答
到l年低会计多会做啥? 问
您好,您指的是什么会计? 答
老师,我是销售方,购买方已认证的发票在电子税务局 问
您好,对方开红字信息表,你们开负数发票就可以了 答
老师,请教一下问题:我们是购买商品出口的外贸企业 问
您好,这个看明白 了,咱要一起分析什么呀 答
老师,新设立的二级分支机构,第一年汇总到总公司申 问
第二年预缴时,分公司要就地预缴企业所得税,总机构按规定计算分配各分支机构预缴税额,分公司按分摊额度就地申报预缴。汇算清缴时,由总机构统一计算企业年度应纳所得税额,扣除预缴税款后算出应补或应退税款,再按规定计算总、分机构应补或应退税款,分别就地办理缴库或退库,分公司配合提供资料。 答

都已经摊入产品成本了,这3吨。该怎么处理啊? 采购A原材料月末发票没到,暂估入库,同时登记材料帐时。假如A材料(数量:30吨,金额:500万),下月初发票到了A材料(数量:33吨,金额:560万),先冲销一下上月末的暂估A材料(数量为负数30吨,金额:负数500万),在登记一笔A材料(数量:33吨,金额:560万)。可是发票的吨数比暂估的吨数多了3吨,金额也多了60万?原来暂估的30吨,都已经摊入产品成本了,这3吨。该怎么处理啊?
答: 你好,你所提的问题有个疑问:上月发票没到时,你实际收到的材料是30吨吗?本月收到的发票数是33吨,请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有?
老师,没有成本票,现在要做帐要估一下成本,有啥方法吗
答: 老师,做帐的时候么有成本票。该怎么做帐啊
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
购入货物暂估入账,期末成本应该怎么结转?本月购入一批货物,但发票要次月才来,期末做账时我将该批货物做了暂估入账,该如何结转了,按暂估入账价做账的话,影响该月成本结转,进而影响本月利润?
答: 只能月末暂估入库,如有出库先按暂估入库单价结转成本。


晓海老师 解答
2015-01-28 14:34