公司所有预付款审计预算、财务付款人员均未进行有效审核,基本是业务员报多少付多少,不需要提供任何凭证,询问财务,财务说采购量大,而且他们不接触业务,无法也不可能审核,这个问题该如何解决?
jossonli
于2017-06-07 15:47 发布 1039次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-07 15:51
采用预付方式合理吗?只有这一家供应商?预付的金额、比例合理吗?实际预付金额是否超过合同约定的比例?预付后货物有否滞后?货物的质量怎样?对方服务怎样?有没有坏账?根据以上的答案做出相应的建议。
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