送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-08 09:44

你好,就是已经付款,没有取得相应发票的业务

善&忘 追问

2017-06-08 09:46

@邹老师:哦哦!可是我的发表取得了,就刚才那个保费的问题,怎么做会计分录?

邹老师 解答

2017-06-08 09:46

借;管理费用等科目  贷;预付账款

善&忘 追问

2017-06-08 09:49

@邹老师:哦哦!老师上个月保险公司已经把发票开给公司了,这月才付款的保险费,那我刚才那些账务处理是不是就错了?

邹老师 解答

2017-06-08 09:54

这样就是 借;管理费用  贷;应付账款 
借;应付账款 贷;银行存款

善&忘 追问

2017-06-08 09:57

@邹老师:哦哦!那老师我已经把上月的账务处理就像刚才我说的那样做完,也显示到报表里面了,这月怎么补救啊?怎样账才能平?

邹老师 解答

2017-06-08 10:00

你好,如果按我上面的分录处理了,就不需要再如何处理啊

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相关问题讨论
你好,上月报资产负债表时有预付账款,有预付账款也是正常的啊,不一定就必须调整资产负债表啊
2020-04-11 17:13:44
你好,你重分类一下就可以的,把预付账款在贷方余额的放到应付账款。
2022-04-15 15:33:43
你好,你的应付账款是不是有借方余额?如果试的话正常的。
2022-04-11 18:19:14
你好  预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)=17000
2020-06-19 09:14:29
嗯嗯,重分类的就调表就行了。图上的可以。
2020-01-13 15:56:54
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