公司帮客户开发票。客户通过银行汇了600元,给客户开了17%的增值税发票(实际没有出货)。后面我老板又现金付给客户528元。这样如何做分录好呀?其中的72元算是公司给客户开发票的费用
阿华
于2017-06-08 12:04 发布 789次浏览
- 送心意
李爱文老师
职称: 会计师,精通Excel办公软件
相关问题讨论

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-04-05 15:45:32

你好 本月没开的一张你做无票收入就行了 次月开这一张 你冲无票收入 按发票再做收入就行 分录都是一样的 和开票收入
2019-09-10 11:01:31

只有将600元做收入
528元做成本
72元就是你们的利润了
2017-06-08 12:06:32

借应交税费-应交增值税/附加税/水利建设贷银存
季度末的那个月借税金及附加贷应交税费-附加税/水利建设。
2020-03-24 18:21:35

借:应交税费---应交增值税
贷:其他应付款---个人
然后你们公司给钱的时候
借:其他应付款---个人
贷:银行存款
2020-01-15 16:13:27
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