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MY
于2022-08-04 11:46 发布 815次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-08-04 11:48
你好 ; 追加原值; 是什么业务发生的; 你们外购的固定资产吗
MY 追问
2022-08-04 11:56
2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少
meizi老师 解答
2022-08-04 12:00
你好; 你们是有更新改造 还是你说之前的 金额没有做进去 ;导致增加了原值
2022-08-04 12:02
很多年前了,深究没什么人知道详情了。资料没多少。
2022-08-04 12:04
单看账面是2006年10月结转的固定资产,2007年11月付尾款。
2022-08-04 12:05
账面2006年10月已开始计提折旧
你好; 那 意思尾款没有加进去 ;那么你应该2006年11月计提折旧的; 冲你固定资产原值分录 ;然后把这个尾款补进去; 然后调整折旧额
2022-08-04 12:08
2007年11月付尾款的话,那应该是这个时候结转固定资产吗?2007年11月结转固定资产,2007年12月开始计提折旧?
2022-08-04 12:09
那如果是中途升级改造,追加原值的话,追加折旧是什么时候开始呢,折旧额应该如何计算
2022-08-04 12:11
你好 ; 支付尾款跟你完工的时间肯定不一样的; 你达到了预定使用状态 就可以转固定资产的; 而不是等着支付尾款; 十年八年支付 ; 你也不可能等着支付了在做固定资产的
2022-08-04 12:40
现在如何处理?账面如何处理,可以详细点吗
2022-08-04 12:48
你好; 红冲之前分录固定资产 ; 然后 按 尾款部分加进入固定资产借方 做账; 补折旧金额 做分录即可
2022-08-04 15:34
时间点很模糊,结转固定资产是什么时候?2006年10月还是2007年11月?结转固定资产金额是多少
2022-08-04 15:42
你好; 你 达到预定使用状态 是不是你 2006年 9月就 转固定资产去了 ; 那么你2006年 10月折旧哈 ;
2022-08-04 15:55
这是一开始问的: 2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少
2022-08-04 15:57
2006年10月结转的固定资产是30598.7,尾款是2007年11月支付的。你说2006年结转固定资产,账面本来就是这样了那为什么还要红冲
2022-08-04 16:03
你好 ; 意思已经开始折旧了 ; 你这个固定资产 之前的情况资料 ; 你是中途接手的吗 ? 说明固定资产结转是 还在10月之前就在折旧的; 你先去看看固定资产折旧明细表或者明细账 ;先看什么时候开始折旧的
2022-08-04 16:06
什么时候开始计提折旧不是一开始已经说了吗
2022-08-04 16:08
这是一开始问的,但凡留意看下就不会再问什么时候开始计提折旧: 2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少
2022-08-04 16:13
你好; 你 不是说你 2006年10月 折旧的时候 ;之前就有折旧额了吗? 说明 你10月开始折旧 就不对 ; 你要去查看你的折旧额 是好久开始的; 你才能判断 那个月做固定资产去 ; 你 后面的折旧额是否要调整 ; 你现在这个都没有弄清楚; 你没法确定 折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少 ; 在给你 说思路; 你就按照这个去 清理业务 ; 不然你没法确定金额的。
2022-08-04 16:15
2006年10月已开始计提折旧呀
2022-08-04 16:21
我是说 如果你们理论上是 2006年11月 开始折旧; 结果10月就开始在折旧了。 到时你们就提前折旧了一个月; 你就 把你的尾款金额 调整到 固定资产原值 ; 你原来的固定资产分录金额 红冲了; 然后把尾款加进去 在原值里面去; 在 丛2006年11月开始折旧就行了。分录会做不?
2022-08-04 16:38
2007年11月付尾款,2006年10月的固定资产金额是哪一个,是追加原值前的还是追加原值后的?
2022-08-04 16:50
你好; 2006年10月折旧的 肯定是按照追加原值之前的金额 来算的; 因为你 是没有考虑尾款这部分的; 所以你要调整固定资产分录; 把尾款加在你们的 原值里面去 ; 然后调整折旧额 ;
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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