送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-08-04 11:48

 你好 ;     追加原值; 是什么业务发生的; 你们外购的固定资产吗   

MY 追问

2022-08-04 11:56

2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。
2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少

meizi老师 解答

2022-08-04 12:00

你好;     你们是有更新改造 还是你说之前的  金额没有做进去 ;导致增加了原值  

MY 追问

2022-08-04 12:02

很多年前了,深究没什么人知道详情了。资料没多少。

MY 追问

2022-08-04 12:04

单看账面是2006年10月结转的固定资产,2007年11月付尾款。

MY 追问

2022-08-04 12:05

账面2006年10月已开始计提折旧

meizi老师 解答

2022-08-04 12:05

 你好;    那 意思尾款没有加进去 ;那么你应该2006年11月计提折旧的;   冲你固定资产原值分录 ;然后把这个尾款补进去;  然后调整折旧额   

MY 追问

2022-08-04 12:08

2007年11月付尾款的话,那应该是这个时候结转固定资产吗?2007年11月结转固定资产,2007年12月开始计提折旧?

MY 追问

2022-08-04 12:09

那如果是中途升级改造,追加原值的话,追加折旧是什么时候开始呢,折旧额应该如何计算

meizi老师 解答

2022-08-04 12:11

 你好 ;    支付尾款跟你完工的时间肯定不一样的;  你达到了预定使用状态  就可以转固定资产的; 而不是等着支付尾款; 十年八年支付 ; 你也不可能等着支付了在做固定资产的   

MY 追问

2022-08-04 12:40

现在如何处理?账面如何处理,可以详细点吗

meizi老师 解答

2022-08-04 12:48

 你好; 红冲之前分录固定资产 ; 然后 按 尾款部分加进入固定资产借方 做账;  补折旧金额 做分录即可  

MY 追问

2022-08-04 15:34

时间点很模糊,结转固定资产是什么时候?2006年10月还是2007年11月?结转固定资产金额是多少

meizi老师 解答

2022-08-04 15:42

 你好; 你 达到预定使用状态 是不是你 2006年  9月就   转固定资产去了 ;  那么你2006年  10月折旧哈 ;     

MY 追问

2022-08-04 15:55

这是一开始问的:  2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。
2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少

MY 追问

2022-08-04 15:57

2006年10月结转的固定资产是30598.7,尾款是2007年11月支付的。你说2006年结转固定资产,账面本来就是这样了那为什么还要红冲

meizi老师 解答

2022-08-04 16:03

 你好 ;               意思已经开始折旧了 ;   你这个固定资产 之前的情况资料 ;    你是中途接手的吗 ? 说明固定资产结转是   还在10月之前就在折旧的;  你先去看看固定资产折旧明细表或者明细账 ;先看什么时候开始折旧的 

MY 追问

2022-08-04 16:06

什么时候开始计提折旧不是一开始已经说了吗

MY 追问

2022-08-04 16:08

这是一开始问的,但凡留意看下就不会再问什么时候开始计提折旧:  2006年10月结转的固定资产(一个楼房单位,原值30598.7),理论上应该2006年11月开始计提折旧,实际账面显示是2006年10月已开始计提折旧(月折旧85)。
2007年11月付尾款(118500,原值变为149098.7),折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少

meizi老师 解答

2022-08-04 16:13

 你好;  你 不是说你 2006年10月 折旧的时候 ;之前就有折旧额了吗? 说明 你10月开始折旧 就不对 ; 你要去查看你的折旧额 是好久开始的;        你才能判断 那个月做固定资产去 ; 你 后面的折旧额是否要调整 ;   你现在这个都没有弄清楚;   你没法确定   折旧应该什么时候追加折旧、金额应是多少   ; 在给你 说思路;  你就按照这个去  清理业务 ; 不然你没法确定金额的。   

MY 追问

2022-08-04 16:15

2006年10月已开始计提折旧呀

meizi老师 解答

2022-08-04 16:21

我是说  如果你们理论上是 2006年11月 开始折旧; 结果10月就开始在折旧了。  到时你们就提前折旧了一个月; 你就 把你的尾款金额          调整到 固定资产原值 ;   你原来的固定资产分录金额 红冲了; 然后把尾款加进去 在原值里面去;   在 丛2006年11月开始折旧就行了。分录会做不?   

MY 追问

2022-08-04 16:38

2007年11月付尾款,2006年10月的固定资产金额是哪一个,是追加原值前的还是追加原值后的?

meizi老师 解答

2022-08-04 16:50

 你好;        2006年10月折旧的 肯定是按照追加原值之前的金额  来算的;  因为你 是没有考虑尾款这部分的; 所以你要调整固定资产分录;  把尾款加在你们的 原值里面去 ;     然后调整折旧额 ;    

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