- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好,补做无票收分录,因为跨年就通过以前年度损益调整科目核算就是了
借;应收账款等科目,贷;以前年度损益调整——主营业务收入,应交税费——应交增值税
2019-09-30 16:06:01
你好!是你自己买车回来啊。
比如你买了一台打印机,你能当是收入吗?
2017-06-08 16:21:03
您好,您的具体情况是什么,有些什么项目数据吗?
2022-09-26 06:38:54
您好,(1)对于收到的现金返利,账务处理是,借:银行存款,贷:主营业务成本,应交税费—应交增值税(进项税额转出)。
(2)对于收到的实物返利,账务处理是,借:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:主营业务成本 应交税费—应交增值税(进项税额转出)。
2022-02-10 22:06:48
如果不开具发票的,直接按每个月摊销收入处理
2018-08-23 16:04:20
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