送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-09 09:30

你好,之前就欠款,现在还卖了厨具,怎么会抵消,都是应收账款,而不是一个应付,一个应收

向日葵 追问

2017-06-09 09:35

之前是客户欠酒店18000 记在应收账款,现在是买的客户的橱柜,应该付款给客户18000元

邹老师 解答

2017-06-09 09:35

借;股东资产  贷;应收账款

上传图片  
相关问题讨论
你好,之前就欠款,现在还卖了厨具,怎么会抵消,都是应收账款,而不是一个应付,一个应收
2017-06-09 09:30:48
您好!借应付账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 你开发票给对方,然后冲减就可以了。
2017-06-01 16:46:33
福利费
2019-01-14 14:23:57
您好,两个办法,一不做收入账,把成本摊入收费项目中,二视同销售,按售价,借:销售费用-招待费,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-02-04 19:10:43
借;销售费用等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2017-06-01 09:23:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...