送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-08-13 08:45

您好
这样账务处理正确的

爱吃一品蛋酥的布朗尼阿布 追问

2022-08-13 08:51

我们每个月收一个职工10元的工会金,发放工资时做的分录是,借:应付职工薪酬-工资薪金,贷:其他应收款-社保个人部分、其他应付款-工会经费、应交税费-个人所得税、银行存款,这样做的话其他应付款一直挂着贷方的,总感觉哪里不对啊?

bamboo老师 解答

2022-08-13 08:56

那您计提管理费用的时候  要按照扣除10的计提
然后上交的时候
借:应付职工薪酬-工会经费  
借;其他应付款-工会经费
贷:银行存款

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工会经费分录: 计提:借管理费用200元,贷应付职工薪酬-工会经费200元。 支付:借应付职工薪酬200元,贷银行存款200元。 退还:借银行存款200元,贷管理费用200元(红字)。 完成以上记账后,工会经费的流动处理结束,应付职工薪酬-工会经费和银行存款的账户余额发生改变。
2023-03-14 19:56:56
同学你好 对的 这样做就可以
2022-04-07 12:51:20
你好,是的,是这样处理
2022-02-17 11:59:23
你好,没错的,是这样做。
2019-08-23 09:56:36
这样操作对吗
2018-11-05 11:21:43
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