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焕然
于2022-08-17 15:35 发布 381次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-17 15:36
去税务局报备,发票丢失就可以了,你问对方要第一联复印件,做账抵扣就行。
焕然 追问
2022-08-17 15:39
赠品不是不开发票的吗
郭老师 解答
2022-08-17 15:40
你好可以开发票的。
2022-08-17 15:45
我们没付款,这样也可以直接收了发票抵扣是吗,到时候会不会有应付账款
2022-08-17 15:46
AO借库存商品、应交税费、应交增值税进项贷营业外收入。
因为赠品发票开的是有金额的,3万多
2022-08-17 15:51
你上面的这些也是写金额,写上面发票上的金额就可以。
2022-08-17 15:54
这两张全是赠品发票,但供应商当正常销售商品发票一样开了,有金额3万多,有税费,并不是与正常销售商品一 起开给我们,现在我们认证这份发票等于需要付这3万多的赠品货款?
2022-08-17 15:55
不需要支付,让你做了营业外收入不是吗?
我上面给你写的那个分录,你把数字带进去。
2022-08-17 15:56
因为一直有合同,要不能要求供应商直接开单独的折让负数发票给我司?
可以的,那对方给你全部开负数发票
2022-08-17 15:57
和产品一块开,开一个原先的价格,然后再开一个折扣的,他开不了销售折让的,折让是质量有问题的
我司是购买方,不是供应方,不可能做营业收入的,做营业收入的是供应商
别人赠送给你的,借库存商品贷营业外收入,这个有问题吗?没有让你做主营业务收入的,对方赠送给你,他确认收入啊。
2022-08-17 15:58
入库如果你的金额是零的话,你做不了入库的金额是零的,做不了入库,这个理解吗?
没有让你做营业收入也没有让你做主营业务收入,是营业外收入,是偶然所得
你们接受捐赠是一样的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2022-08-17 15:39
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