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实操学堂
于2022-08-18 16:00 发布 1108次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2022-08-18 16:03
不用做账务处理,你只需要报表重分类就可以的,你把其他应收款的负数余额直接放到其他应付款余额。
实操学堂 追问
2022-08-18 16:06
那我要重新填期初数吗
郭老师 解答
2022-08-18 16:07
你好,你的期初也出现了负数吗?
2022-08-18 16:09
是呢 我从7月份开始做 7月份的期初余额就是负数
2022-08-18 16:10
需要调整一下的资产的合计不能出现负数。
2022-08-18 16:23
那这个我要怎么调整
2022-08-18 16:28
你好,也是其他应收款出现了负数吗?如果是的话,把它改成零,然后再把它加到其他应付款余额里面就可以。
2022-08-18 16:40
就是7月期初余额就是负数那我要在录期初余额的时候就该成负数吗
2022-08-18 16:42
录期初的时候,就直接录到其他应付款上吗
2022-08-18 16:46
对的,是的,是人不错的。
对的是的,是这么做的。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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