送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-08-18 16:03

不用做账务处理,你只需要报表重分类就可以的,你把其他应收款的负数余额直接放到其他应付款余额。

实操学堂 追问

2022-08-18 16:06

那我要重新填期初数吗

郭老师 解答

2022-08-18 16:07

你好,你的期初也出现了负数吗?

实操学堂 追问

2022-08-18 16:09

是呢 我从7月份开始做  7月份的期初余额就是负数

郭老师 解答

2022-08-18 16:10

需要调整一下的资产的合计不能出现负数。

实操学堂 追问

2022-08-18 16:23

那这个我要怎么调整

郭老师 解答

2022-08-18 16:28

你好,也是其他应收款出现了负数吗?如果是的话,把它改成零,然后再把它加到其他应付款余额里面就可以。

实操学堂 追问

2022-08-18 16:40

就是7月期初余额就是负数
那我要在录期初余额的时候就该成负数吗

实操学堂 追问

2022-08-18 16:42

录期初的时候,就直接录到其他应付款上吗

郭老师 解答

2022-08-18 16:46

对的,是的,是人不错的。

郭老师 解答

2022-08-18 16:46

对的
是的,是这么做的。

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