老师我们7月给供货商挂账应付1万元,但供货商8月份实际开发票时对几样商品做了折扣处理,开具的发票金额是9500元,这种怎么做账务处理呢,我7月份的分录是借主营业务成本10000,贷:应付账款10000
实操学堂
于2022-08-19 09:39 发布 588次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-08-19 09:54
借 应付 500
贷成本500 这样处理
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
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你好,是的
2017-04-25 17:23:25
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第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
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没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
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是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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