- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-08-19 14:47
你好,需要按租赁合同缴纳印花税的
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纳税调增缴纳的企业所得税款,不可以在企业所得税前扣除
2022-10-08 10:14:42

1,调减1000
2,调增500+50
200-9000×15%
85-9000×0.5%
你计算一下结果
调减40+10+30×75%
2022-03-28 21:42:38

同学你好,应纳税所得额=利润总额+/-所得税前利润中予以调整的项目
所得税前利润中予以调整的项目包括纳税调整增加项目和纳税调整减少项目。
建议你去听下汇算清缴相关课程,这个调增调减,不是一两句话讲得清楚的。
2022-03-02 00:32:38

增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。
2022-04-16 20:53:31

你好
这个不涉及阿,你这个要通过以前年度损益调整,不影响你当年的企业所得税的
2022-11-08 17:06:02
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汤汤 追问
2022-08-19 14:57
venus老师 解答
2022-08-19 15:09