- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-08-19 17:03
你好; 大概步骤是 : 比如 一、月末结账前必须“与财务系统进行对账”。具体操作是:通过【固定资产】-【处理】-【对账】,完成对账工作,系统给出对账结果。对账的操作不限时间,也不限次数,但月末结账之前会自动对账一次。
二、月末结账,通过【固定资产】-【处理】-【月末结账】进行,当出现下图所示窗口,阅读有关说明后,单击“开始结账”,即可完成月末的固定资产结账工作。
相关问题讨论
同学你好
你的问题是什么
2022-03-14 13:07:47
你好 没有固定资产 就不用启用固定资产模块 具体可以咨询下软件售后
2019-01-07 14:07:08
同学你好
是不是启用了
2022-01-13 10:59:23
你好,不可以的,要财务软件公司搞
2018-07-04 14:42:06
你好,
借固定资产
借应交税费(进项税额)
贷银行存款
计提折旧
借管理费用或制造费用
贷累计折旧
2021-03-01 10:48:32
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