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刘三姐
于2017-06-12 20:06 发布 654次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-12 20:08
我下的凭证是借库存现金,贷其它应收款,我做出来其它应收款是负数,我怎么来处理呀
刘三姐 追问
2017-06-13 10:45
那我这个月把这凭证改过可以吗?
王雁鸣老师 解答
2017-06-12 20:07
您好,分录,借;现金或者银行存款,贷;其他应付款-社保。
2017-06-12 20:15
您好,那把贷:其他应收款,改成其他应付款科目就行了。
2017-06-13 10:55
您好,可以的。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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刘三姐 追问
2017-06-13 10:45
王雁鸣老师 解答
2017-06-12 20:07
王雁鸣老师 解答
2017-06-12 20:15
王雁鸣老师 解答
2017-06-13 10:55