送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-12 20:08

我下的凭证是借库存现金,贷其它应收款,我做出来其它应收款是负数,我怎么来处理呀

刘三姐 追问

2017-06-13 10:45

那我这个月把这凭证改过可以吗?

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 20:07

您好,分录,借;现金或者银行存款,贷;其他应付款-社保。

王雁鸣老师 解答

2017-06-12 20:15

您好,那把贷:其他应收款,改成其他应付款科目就行了。

王雁鸣老师 解答

2017-06-13 10:55

您好,可以的。

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