会计给公司电话充了200话费,有发票,公司也对公给会计转了200元,费用发票和银行分开做分录,如果先做发票,再做银行,怎么做账?如果先做银行,再做发票,怎么做账?
qzuser
于2022-08-29 15:07 发布 472次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2022-08-29 15:10
你这个可以同时做账的哦
如果先做发票,借“管理费用,贷:其他应付款,付款,借:其他应付款,贷:银行存款
如果先做银行,借:其他应收款,贷:银行存款,到票之后,借:管理费用,贷:其他应收款
相关问题讨论

好,这个具体的是什么费用的?
2022-02-14 14:21:22

您好,借以前年度损益调整,贷其他应付款
2022-01-19 09:56:37

可以的,属于上一个月的可以。
2022-01-18 17:28:59

你好,不可以的,这个发票是不能报销了
2021-11-12 08:02:52

相关服务类发票都可以的,同学
2021-11-11 12:06:12
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