送心意

李老师2

职称中级会计师,初级会计师,CMA

2017-06-14 16:29

您好!6月付款了:借:应付账款-单位名称  贷:银行存款(现金)月底消耗材料时先做估价入账(按验收单做估价入账),月初冲回估价入账。发票来时:借:原材料  应交税费--进项税金  货:应付账款-单位名称

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