就昨天开了张增值税专用发票金额12300元含税的,这个公司给之前给了预付款5500元,(5500元以前已经入账了)那12300元,怎么做会计分录啊
guolaoshi
于2017-06-15 08:39 发布 977次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-15 08:41
借;预收账款 12300 贷;主营业务收入 应交税费
剩下的体现在预收的借方,表示应收
相关问题讨论
您好!不用做。按后面开的这个做分录就好。
2016-11-15 11:49:03
借 XX 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
2016-04-27 10:54:44
你好
1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100 000元,增值税13 000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3 000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2 000元,增值税180元;装卸费发票金额1 000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。
借:原材料 ,贷:在途物资
4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50 000元,增值税6 500元,款项尚未支付。材料尚未到达。
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80 000元增值税10 400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
2022-12-20 17:08:09
你好,这个你借。应付账款贷营业外收入
2023-05-23 15:49:33
你好
1.甲公司从东方公司购入A材料一批,收到增值税专用发票上注明:买价100 000元,增值税13 000元;从运输企业取得的专用发票注明:运费3 000元,增值税270元。全部款项已用银行存款支付,材料已验收入库。
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
2.甲公司从南方公司购入B材料一批,收到的增值税专用发票上注明:买价60 000元,增值税7 800元;从运输企业取得的专用发票注明:运费2 000元,增值税180元;装卸费发票金额1 000元,税额600。全部款项已用银行存款支付,材料尚未到达。
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款
3.甲公司从南方公司购入的B材料已运到并验收入库。
借:原材料 ,贷:在途物资
4.甲公司从北方公司购入B材料一批,买价50 000元,增值税6 500元,款项尚未支付。材料尚未到达。
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
5.甲公司从星光公司购入A材料一批,买价80 000元增值税10 400元,甲公司开出一张已承兑为期3个月的商业汇票给星光公司。材料已验收入库。
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付票据
2022-12-20 17:11:15
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guolaoshi 追问
2017-06-15 08:44
邹老师 解答
2017-06-15 08:45