送心意

秦枫老师

职称中级会计师,经济师,税务师

2022-09-03 20:21

老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人  借:管理费用-办公费等  贷:现金

fly away ~~ 追问

2022-09-03 20:43

老师,如果这笔备用金就留在出纳的微信上,没有套现,该怎么做账?再用这笔备用金购买办公用品又该怎么做账?麻烦告诉下,谢谢,急!

秦枫老师 解答

2022-09-03 20:46

出纳把这笔**转账视同公司的现金  留在出纳**上 就视同公司保险柜里面的现金  继续购买办公用品  继续当现金支付

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:05

没有套现的话还是和上面的分录一样对吗?

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:10

这个跟套现也没有关系 你全程也没有什么套现啊

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:12

套不套现分录都一样,对吗?

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:14

是的 同学 都是一样的分录

fly away ~~ 追问

2022-09-03 21:14

嗯,非常感谢

秦枫老师 解答

2022-09-03 21:18

不客气 祝你工作顺利  如果有帮助到您 麻烦五星好评 感谢

上传图片  
相关问题讨论
老板转的时候 借:现金 贷:其他应付款-法人 借:管理费用-办公费等 贷:现金
2022-09-03 20:21:46
预支款,属于借款的
2019-06-26 11:40:46
你好,收到借款。
2019-06-26 11:23:43
你好 员工领取备用金5000元购买办公用品,借;其他应收款5000,贷;库存现金5000 只用了3000元,退回2000元,借;管理费用——办公费 3000,库存现金 2000,贷;其他应收款 5000
2019-09-05 11:41:44
同学,你好 银行开通了吗?有法人章,财务章 营业执照办理好了吗?发票买了吗?公章,合同章
2020-07-31 14:29:10
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...