帮做下会计分录,谢谢(8) 厂部管理人员原预支差旅费300元,现报销250元,余款交回。(9) 本月应付工资总额22000元。其中,甲产品生产工人工资12000元,乙产品生产工人工资8000元,车间管理人员工资400元,厂部管理人员工资1600元。(10)本月计提固定资产折旧6000元。其中车间应负担5000元,厂部应负担1000元。(11)开出转账支票,以银行存款发放工资22000元。(12) 开出转账支票,以银行存款预付下年度财产保险费3000元。(13)以银行存款支付本
奋斗
于2017-06-15 22:48 发布 1732次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-15 22:56
您好,8,分录,借;管理费用-差旅费,250,现金,50,贷:其他应收款,300
9、分录,借:生产成本-人工费20000,制造费用-工资400,管理费用-工资1600,贷:应付职工薪酬-工资22000。
10、借:制造费用-折旧费5000,管理费用-折旧费1000,贷;累计折旧6000。
11、借:应付职工薪酬-工资22000,贷:银行存款22000。
12、借:预付账款,3000,贷:银行存款3000
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息