老师我们是劳务派遣公司,派遣人员工资我们也会一起开票,这部分开票金我如何做账呢,比开票15716.06其中工资是15196.06,管理费收入是520元,做分录要如何做
smile?
于2022-09-14 16:01 发布 736次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2022-09-14 16:02
您好,借:应收账款15716.06
贷:主营业务收入 15716.06
贷:销项税
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可以的,这可以单独做管理费用劳务费,
2020-03-18 11:16:00
计入管理费用--劳务派遣费即可的
2018-08-21 15:45:04
你好,工资和服务费分开
工资开差额的发票
2019-11-19 13:10:44
具体还要考虑派出人员从事的工作。
如果是一般的工作记入销售费用或成本更合适。
2018-11-16 16:23:04
你好 这是用到哪里的
2022-03-16 18:04:58
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