老师,我公司7月份有开销售发票,开了80万的销售额,但是7月红冲6月的一份发票100万的销售额,导致增值税申报的时候销项税额是负数的,但还在异地预缴了一笔税款1.8万,这样月末的时候增值税结转分录是咋样的呀?
劉'S
于2022-09-14 20:35 发布 726次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2022-09-14 20:40
同学你好,结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,负数,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,负数。预缴的税款,可以不做结转分录。
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劉'S 追问
2022-09-14 21:05
王雁鸣老师 解答
2022-09-14 21:09