送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-17 17:20

您好,因为应付职工薪酬-职工福利费,还要计提进入费用的。应该是借: 管理费用8160 ,贷:应付职工薪酬-职工福利8160

尊敬的小丸子 追问

2017-06-17 17:26

老师,平时可以做两次分录吗?分开来写  还是要同时反映在一张凭证上面呢

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 17:26

您好,平时可以做两次分录的。同时反映在一张凭证上即可。

尊敬的小丸子 追问

2017-06-17 17:30

老师我意思是,我等到月底的时候在计提借管理费用,贷应付职工薪酬-职工福利费。可以吗

王雁鸣老师 解答

2017-06-17 17:31

您好,可以的。

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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
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您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
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你好,个人建议是先计提,然后支付
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同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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