公司购买的米 油 面 银行存款支付了8160.做的分录是借 应付职工薪酬--职工福利费 8160 贷 银行存款8160. 但是我看了答案是借 应付职工薪酬--职工福利费8160 贷:银行存款8160 贷 管理费用8160 借:应付职工薪酬-职工福利8160.为什么啊
尊敬的小丸子
于2017-06-17 17:18 发布 971次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-17 17:20
您好,因为应付职工薪酬-职工福利费,还要计提进入费用的。应该是借: 管理费用8160 ,贷:应付职工薪酬-职工福利8160
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我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2019-12-04 09:33:27
你好,个人建议是先计提,然后支付
2016-10-13 19:52:19
同学你好,是正确的;
2021-03-29 12:12:28
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